|
Поступление и расходование денежных средств из внебюджетных источников |
|
|
|
МБОУ гимназия 1 |
|
|
|
(наименование учреждения) |
|
|
|
за __________________________________________________2014 год |
январь-декабрь 2015 |
|
|
|
|
(отчетный месяц) |
|
|
|
с нарастающим итогом тыс. руб. |
|
|
Срок сдачи в ЦБ до 5 числа (каб № 17) |
|
№№ п/п |
Наименование показателя |
Код |
Внебюджетные источники, всего |
|
|
|
по счетам открытым в кредитных организациях(бюджетные учреждения) |
по лицевому счету администратора доходов в управлении Федерального казначейства(автономные уч-я) |
|
|
1. |
Остаток средств на 01.01.2014 |
|
12297,41 |
12297,41 |
0 |
|
|
1.1 |
Платные услуги, всего |
|
10489,33 |
10489,33 |
0 |
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
Кружки, подготовительные курсы |
|
0 |
|
|
|
|
|
Оздоровление |
|
10489,33 |
10489,33 |
|
|
|
|
Поступления от сдачи имущества в аренду |
|
0 |
|
|
|
|
|
Добровольные пожертвования и целевые взносы |
|
1808,08 |
1808,08 |
|
|
|
2. |
Поступления , всего |
|
832948,96 |
832948,96 |
0 |
|
|
2.1 |
Платные услуги, всего |
|
436605,65 |
436605,65 |
0 |
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
Кружки, подготовительные курсы |
|
246280,41 |
246280,41 |
|
|
|
|
Оздоровление |
|
190325,24 |
190325,24 |
|
|
|
|
Поступления от сдачи имущества в аренду |
|
59421,25 |
59421,25 |
|
|
|
|
Добровольные пожертвования и целевые взносы |
|
336922,06 |
336922,06 |
|
|
|
3. |
Выплаты, всего |
|
807178,36 |
807178,36 |
0 |
|
|
3.1 |
Платные услуги, всего |
|
409026,97 |
409026,97 |
0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
211 |
0 |
|
|
|
|
|
Прочие выплаты |
212 |
0 |
|
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
213 |
0 |
|
|
|
|
|
Услуги связи |
221 |
0 |
|
|
|
|
|
Транспортные услуги |
222 |
0 |
|
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
223 |
18062,86 |
18062,86 |
|
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
0 |
|
|
|
|
|
Прочие услуги по содержанию имущества |
225 |
1176,3 |
1176,3 |
|
|
|
|
Заработная плата по договору гражданско -правового характера |
226 |
101831 |
101831 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда по договору гражданско -правового характера |
226 |
29395,91 |
29395,91 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
226 |
138,7 |
138,7 |
|
|
|
|
Оздоровление |
226 |
174546 |
174546 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
290 |
0 |
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
6320 |
6320 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
77556,2 |
77556,2 |
|
|
|
|
Оздоровление |
340 |
0 |
|
|
|
|
3.2 |
от сдачи имущества в аренду |
|
59421,25 |
59421,25 |
0 |
|
|
|
Услуги связи |
221 |
0 |
|
|
|
|
|
Транспортные услуги |
222 |
0 |
|
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
223 |
0 |
|
|
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
0 |
|
|
|
|
|
Прочие услуги по содержанию имущества |
225 |
0 |
|
|
|
|
|
Прочие услуги |
226 |
0 |
|
|
|
|
|
Оздоровление |
226 |
0 |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
290 |
750 |
750 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
10382,65 |
10382,65 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
48288,6 |
48288,6 |
|
|
|
3.3 |
Добровольные пожертвования и целевые взносы |
|
338730,14 |
338730,14 |
0 |
|
|
|
Заработная плата |
211 |
0 |
|
|
|
|
|
Прочие выплаты |
212 |
0 |
|
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
213 |
0 |
|
|
|
|
|
Услуги связи |
221 |
2094,56 |
2094,56 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
222 |
0 |
|
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
223 |
0 |
|
|
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие услуги по содержанию имущества |
225 |
9305 |
9305 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
226 |
78390,28 |
78390,28 |
|
|
|
|
Оздоровление |
226 |
0 |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
290 |
7223,47 |
7223,47 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
37138,37 |
37138,37 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
204578,46 |
204578,46 |
|
|
|
|
Остаток средств на отчетную дату |
|
38068,01 |
38068,01 |
0 |
|
|
|
Директор |
|
|
С.М. Сунозова |
|
|
|
|
Главный бухгалтер |
|
|
Е.В. Матвиенко |
|
|